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【岗位职责】风控管控:(1)牵头组织公司层面全面风险评估活动,协调各部门识别、评估、报告各自领域主要风险;(2)负责或协助制定、修订、发布公司整体风险管理政策、制度、流程及操作指南,并推动落实。 (二)内部审计:(1)统筹制定年度审计工作计划,协调计划与公司整体工作安排的衔接;(2)依据风险评估结果、公司要求及审计委员会意见,明确审计范围、重点及资源分配;(3)出具内部审计报告,审计中如发现重大控制缺陷、舞弊行为、重大违规或可能造成严重损失的风险时,及时向公司总经理和董事会报告。(4)负责三会(股东会、董事会、监事会)会务工作及证券事务相关工作。 【任职要求】 (一)学历要求:本科及以上学历,学士学位及以上; (二)专业要求:会计类、金融类、管理类、法学类相关专业优先; (三)职位要求:(1)持有CIA/CPA/ACCA证书优先;(2)具备企业内部审计或内控评价经验,具备丰富的风控合规经验和扎实的会计专业知识,能够独立开展会计风险评估和合规检查工作,曾担任事务所内审主审或国有企业内审主管优先;(3)熟悉内控基本规范,了解内审内控常见问题及检查方法;(4)熟悉国家财经法规及企业内部财务管 |
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